4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
Data de Lançamento: 05/12/2016 |
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/006-2016
382,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
382,40
CM/CO
147,0800
2,60
11449/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
4
12146/000-2016
734,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Substituição de unidade fusora completa - MANUTENÇÃO DA |
IMPRESSORA DO DEPT. DE HABILITAÇÃO - BROTHER 8952DW - GABINETE |
734,00
SV
1,0000
734,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
12754/000-2016
10.137,80
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - |
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos |
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
papel e massa apropriadas. |
6.156,80
M²
74,0000
83,20
2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
com duas chaves, |
716,12
UN
2,0000
358,06
3 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre |
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó, |
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta |
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO |
GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE |
3.264,88
M²
148,0000
22,06
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
23
13166/000-2016
745,53
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
587,82
SV
3,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DOS |
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
157,71
SV
1,0000
157,71
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/005-2016
430,20
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA
430,20
SV
0,1100
4.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/011-2016
360,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
11206/002-2016
369,12
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
369,12
SV
0,2300
1.600,00
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/003-2016
694,09
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
694,09
SV
0,2900
2.400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/054-2016
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/055-2016
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,3900
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/006-2016
10.680,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/011-2016
1.745,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.745,66
CM/CO
671,4100
2,60
11525/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
E GO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
51
12142/000-2016
1.624,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO |
PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11 - 03 INSCRIÇÕES E 1 CORTESIA - PARA AS |
FUNCIONÁRIAS: KELLY M. A. DA SILVA, LADYJANE MOREIRA MAEBUTI E SUELI PEREIRA - ADMINISTRAÇÃO |
1.624,00
SV
2,0000
812,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Liquidado
11613/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
68
12597/000-2016
187,00
1 - MANUTENÇAO DE PORTA. Porta de vidro temperado 10mm - Reforço em estrutura da porta, instalação de |
batentes (travamento da porta) e troca de roldanas - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO TERMINAL |
RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
187,00
SV
1,0000
187,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/003-2016
23.607,07
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 |
- FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
11208/001-2016
492,32
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
492,32
SV
0,3100
1.600,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/002-2016
1.863,94
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.863,94
CM/CO
716,9000
2,60
11150/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
11931/002-2016
402,44
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PARA |
CONSULTAS DE LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS, CPF E VEÍCULOS - ATENDE A DEMANDA NAS COBRANÇAS DOS |
PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - DE 01/10 A 31/10 - FINANÇAS |
402,44
SV
0,2200
1.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
12586/000-2016
80,73
1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIRO - TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS DO |
VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 6072 - FINANÇAS |
80,73
HR
1,3100
61,63
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/002-2016
645,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
645,00
M2
86,0000
7,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1520/001-2016
300,00
1 - MANUTENÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR . Manutenção e assistência técnica - PARA MANUTENÇÃO DO |
MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS |
300,00
UN
4,0000
75,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1707/001-2016
412,50
1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Troca de filtros
150,00
SV
2,0000
75,00
2 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Limpeza do carburador
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Reparo do retratil - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT |
60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS |
112,50
SV
1,5000
75,00
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
196
11735/000-2016
373,75
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
litros. |
141,66
SV
6,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
quilos. |
31,48
SV
1,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 |
quilos. |
106,17
SV
3,0000
35,39
4 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 6 quilos. |
- MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
94,44
SV
2,0000
47,22
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
12910/000-2016
61,62
1 - MÃO DE OBRA . Troca de pastilha e disco de freio - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 - RENAULT |
MASTER RAMB - PLACA EEF 9753 - SERV. MUNICIPAIS |
61,62
HR
1,0000
61,62
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/006-2016
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
11928/000-2016
33.976,30
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - 07/10/16 A 06/11/16 - SERV. |
33.976,30
M2
178.822,6300
0,19
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/043-2016
91,80
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
91,80
1,0000
91,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11949/000-2016
420,17
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,06
HR
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. RADIADOR
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FREIO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 - DESCONTO DE 73% - R$ 420,17 |
- DES. AGRÁRIO |
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12069/000-2016
392,02
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ CASCALHEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON - SERV. |
MUNICIPAIS |
392,02
KM
45,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12902/000-2016
120,17
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
120,17
HR
1,9500
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12906/000-2016
196,20
1 - MÃO DE OBRA . Troca de mola traseira e deslizante mola - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13180 - DBA |
9465 - SERV. MUNICIPAIS |
196,20
HR
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12908/000-2016
1.071,53
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Caixa direção hidraulica
399,94
HR
5,3000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . Bomba hidraulica
294,29
HR
3,9000
75,46
3 - MÃO DE OBRA . Tirar e colocar caixa de bomba hidraulica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - |
DES. AGRÁRIO |
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12909/000-2016
383,31
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO RIBEIRÃO VERMELHO P/ GARAGEM - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - |
SERV. MUNICIPAIS |
383,31
KM
44,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12957/000-2016
130,64
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA E REVISÃO - SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
130,64
HR
2,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12959/000-2016
199,17
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DAS SOLENOIDES DE TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO - DRESSER 835 |
A HUBER - SERV. MUNICIPAIS |
199,17
HR
0,8600
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12960/000-2016
669,29
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA TROCA DE FAROL DE MILHA LANTERNAS CHAVE DE PARTIDA E RELOGIO DO |
MEDIDOR DE OLEO |
400,65
HR
1,7300
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DO CONSERTO DO FREIO DE TROCA DE MANGUEIRAS E FLEXIVEL - DRESSER 835 A |
HUBER - SERV. MUNICIPAIS |
268,64
HR
1,1600
231,59
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/005-2016
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - OUT/16 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/002-2016
24.288,98
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. |
AGRÁRIO |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/002-2016
265,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
265,20
CM/CO
102,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/011-2016
18,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Liquidado
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
18,26
1,0000
18,26
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/004-2016
91,80
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/003-2016
630,45
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de |
peças - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO |
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - NOV/16 - SAÚDE |
630,45
SV
1,0000
630,45
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
363
11831/000-2016
147,84
1 - Mapa de Atendimentos Odontológicos, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. Em papel sulfite |
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL - |
C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
147,84
BLC
32,0000
4,62
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12118/000-2016
547,20
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
547,20
SV
6,0000
91,20
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12121/000-2016
1.732,80
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
1.732,80
SV
19,0000
91,20
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12122/000-2016
91,20
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
91,20
SV
1,0000
91,20
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12578/000-2016
4.807,20
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
75,00
UN
1.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
40,00
UN
800,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
49,20
BLC
30,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
43,80
BLC
20,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
31,60
BLC
10,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
787,50
BLC
350,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
81,60
BLC
20,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
622,80
BLC
120,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21,5x16 cm, incluindo arte final.; |
68,70
BLC
30,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
147,00
BLC
100,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: |
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 20x30cm. Acabamento: colado, incluindo |
arte final |
81,00
BLC
20,0000
4,05
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
CENTRO E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
94,00
BLC
50,0000
1,88
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12578/000-2016 - 01
-2.753,70
1 - Anulação da Nota nº 12578/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ ENTREGUE EM TEMPO HÁBIL
-2.753,70
1,0000
-2.753,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Liquidado
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12579/000-2016
7.222,30
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
175,00
UN
3.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
60,00
UN
1.200,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
114,80
BLC
70,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
65,70
BLC
30,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
63,20
BLC
20,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
1.462,50
BLC
650,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
122,40
BLC
30,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
934,20
BLC
180,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21,5x16 cm, incluindo arte final.; |
114,50
BLC
50,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
220,50
BLC
150,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: |
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 20x30cm. Acabamento: colado, incluindo |
arte final |
121,50
BLC
30,0000
4,05
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
188,00
BLC
100,0000
1,88
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12579/000-2016 - 01
-3.694,50
1 - Anulação da Nota nº 12579/0-2016 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO SERÁ ENTREGUE EM TEMPO HABIL
-3.694,50
1,0000
-3.694,50
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
13239/000-2016
760,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
380,00
SV
80,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NA UBS CENTRO À SERVIÇO SOCIAL NA |
ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY |
MONTORO E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
380,00
SV
80,0000
4,75
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/001-2016
1.906,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
104,00
SV
4,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
330,00
SV
11,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.472,00
SV
23,0000
64,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/002-2016
1.344,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
1.344,00
SV
21,0000
64,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Liquidado
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/010-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - NOV/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/011-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - NOV/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/011-2016
38,38
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
38,38
1,0000
38,38
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/003-2016
508,13
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - 01/11 A 26/11 - SAÚDE |
508,13
KG
61,0000
8,33
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
455
13238/000-2016
665,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
332,50
SV
70,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NO SETOR DE AMBULÂNCIA NO APOIO À |
COBERTURA AOS USUÁRIOSNAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA |
AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
332,50
SV
70,0000
4,75
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
13431/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
13433/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
12.065.400/0001-64
403
13432/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/011-2016
20,71
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
20,71
1,0000
20,71
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
9315/000-2016
42,80
1 - Atendimento à Criança de 2 meses a < 5 anos de idade - 50x1 vias, impresso na cor: preto, Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
42,80
BLC
20,0000
2,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/027-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
10146/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
10716/000-2016 - 01
-207,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº10716/0-2016
-207,00
1,0000
-207,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/002-2016
936,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
936,00
CM/CO
360,0000
2,60
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/008-2016
17,20
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO |
17,20
1,0000
17,20
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
591
11207/001-2016
492,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
492,32
SV
0,3100
1.600,00
2665/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
11946/000-2016
11.220,00
1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 |
cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de |
revestimento na parte interna do forno com galvanização. - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.220,00
SV
30,0000
374,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
806/000-2016
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1155 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
807/000-2016
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1156 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
808/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1154 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
809/000-2016
132,25
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1150 - 12.022,72
132,25
1,0000
132,25
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
810/000-2016
3.603,51
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3462 - 109.197,32
3.603,51
1,0000
3.603,51
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
811/000-2016
1.494,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2764 - 33976,30
1.494,96
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
812/000-2016
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2401 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
813/000-2016
59,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1149 - 5386,04
59,24
1,0000
59,24
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
814/000-2016
1.174,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1162 - 10680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
815/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1160 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
816/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1161 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/007-2016
875,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
875,20
CM/CO
336,6200
2,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
12751/000-2016
338,59
1 - SERVIÇO. DO RADIADOR
93,10
HR
1,5200
61,38
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ |
7719 DE USO DO VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 338,59 - ASSISTÊNCIA |
245,49
HR
4,0000
61,37
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/007-2016
249,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - EVENTO DIA 11/11 - ASSISTÊNCIA |
249,00
SV
1,0000
249,00
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
13072/001-2016
3.300,00
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO |
PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/009-2016
89,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/003-2016
8.233,44
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação |
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em |
intervenções de habitação junto à |
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no |
ANEXO I - Termo de Referência do Edital. |
3.545,65
MÊS
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e |
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de |
Referência do Edital. |
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de |
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência |
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/004-2016
4.116,73
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação |
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em |
intervenções de habitação junto à |
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no |
ANEXO I - Termo de Referência do Edital. |
1.772,83
MÊS
0,5000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e |
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de |
Referência do Edital. |
1.538,34
MÊS
0,5000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de |
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência |
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
805,56
MÊS
0,5000
1.611,12
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/005-2016
10.151,36
1 - OFICINA DE PEQUENOS REPAROS |
Conteúdo: Pintura: Aplicação de massa corrida, preparação da parede para uso de tinta e pintura; Hidraulica: |
Encanamento, água e esgoto, reparos hidráulicos; Elétrica: Fiação e cabos correspondentes, reparos e |
manutenção da rede elétrica; Uso de materiais e ferramentas. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO |
I - Termo de Referência. |
2.579,37
SV
1,0000
2.579,37
Conceitos sobre alimentação e nutrição; |
o Planejamento de compras; |
oCardápios para a família; |
oReconhecimento dos alimentos próprios para o consumo; |
oArmazenamento antes e após o preparo. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de |
Referência. |
2.149,48
SV
1,0000
2.149,48
3 - OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLÁVEIS |
Noções de consciência ambiental, Separação do Lixo, limpeza dos materiais a serem utilizados e confecção de |
brinquedos e utensílios com sucatas. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de |
Referência. |
2.344,87
SV
1,0000
2.344,87
4 - OFICINA DE HORTAS CASEIRAS |
Conteúdo: Preparo de substrato, produção de muda e propagação, adubação, irrigação, manejo, escolha de |
recipiente, sistema de cultivo. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de Referência. - |
AGÊNCIA 492 - C/C 30484- BB - ASSISTÊNCIA |
3.077,64
SV
1,0000
3.077,64
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
11594/000-2016
91,20
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
91,20
SV
1,0000
91,20
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
12847/000-2016
91,20
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
91,20
SV
1,0000
91,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Liquidado
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
770
12219/000-2016
122,74
1 - MÃO DE OBRA . TROCA MAQUINA DE VIDRO E MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA |
PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 122,75 - FMDCA |
122,74
HR
2,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
12256/000-2016
360,58
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 - DE USO DO |
CONSELHO TUTELAR - 73% DE DESCONTO - R$ 360,58 - FMDCA |
159,70
HR
4,7700
33,48
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/004-2016
5.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO |
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/035-2016
1.668,60
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.668,60
1,0000
1.668,60
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
824
5703/000-2016
1.201,20
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm. - |
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1.201,20
UN
1.540,0000
0,78
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
11209/001-2016
246,24
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
246,24
SV
0,1500
1.600,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
12846/000-2016
5.386,04
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA |
REALIZAÇÃO DO 62º TOORO NAGASHI - CULTURA |
5.386,04
DIÁRI
11,0000
489,64
11959/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.797.740/0001-54
859
12850/000-2016
1.980,00
1 - CONFECÇÃO DE TRAVE DE HANDEBOL, TAMANHO OFICIAL, EM MADEIRA DE IPÊ - PAR - PARA ATENDER |
AS ATIVIDADES INICIAIS DA ESCOLINHA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL - ESPORTES |
1.980,00
SV
1,0000
1.980,00
218.175,95
Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.
218.175,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |